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2020-07-10发布
岗位职责 1、对公司经营目标执行情况进行审计; 2、对公司各部门的内控制度履行情况进行审计,并对内控制度的有效性进行评价; 3、对公司内部管理过程的充分性和有效性进行检查与评估,并对管理过程中存在的缺陷提出改进性意见; 4、对公司运营过程中反映的问题进行专项临时审计; 5、对子公司的财务收支与经济效益、内控制度、预算完成情况等进行审计。 岗位要求 1、具有企业内审工作经验三年以上或企业财管工作经验四年以上; 2、电脑操作熟练,具有中级审计师资格可优先考虑.
联系人:高女士 15868042159
电话: 0577 -86291567
电子信箱: gaonh@gsp.cn
股份制企业
1000人以上
1个在招聘职位
浙江-温州市瓯海高新技术产业园区高翔路1号
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